2023年1月,省審計廳向集團反饋了2022年10月至11月開展的部分重點事項審計調查發現的9項問題,集團各級黨委高度重視,高效推進,9項問題整改任務全部完成?,F將整改結果公告如下:
一、關于國企改革三年行動推進的問題
整改進展:已完成長期堅持
集團國企改革三年行動部分任務因攻堅難度和理解等問題有所滯后,截至2022年底均已完成,并強化后續工作。
二、關于落實創新驅動發展戰略的問題
1.研發投入問題
整改進展:已完成長期堅持
集團2023年研發預算指標已滿足省國資委考核指標要求,后續持續加大研發經費投入強度。
2.“人才強企”戰略問題
整改進展:已完成長期堅持
集團已制定人力資源“十四五”發展專項規劃,到“十四五”末碩士研究生及以上學歷員工占比6%以上。2022年底,集團公司博士碩士研究生及以上員工占比明顯提升。
3.科技創新項目問題
整改進展:已完成長期堅持
集團已與中國工程院院士簽訂《博士后聯合培養三方協議》,完成了《院士工作站建設思路》《院士工作站管理辦法》。以申報國家重點實驗室為建設目標,制定《綠色建筑與裝配式建造安徽省重點實驗室能力建設提升方案》,持續提升重點實驗室性能。
三、關于企業核心發展質量的問題
整改進展:已完成長期堅持
集團設定傳統工程項目承接底線,明確各類項目承接條件。積極承接優質投資項目,重大項目較2021年增長145%;2022年營業收入、營業利潤、總資產均實現10%以上增長;制定了《“雙清”專項工作方案》,將指標納入了年度考核目標。
四、關于“十三五”規劃部分目標任務的問題
1.部分主要經濟指標問題
整改進展:已完成長期堅持
集團已按國資委相關規定,在“十四五”規劃的基礎上,完善制定了2022年至2024年滾動規劃。2023年預算資產負債率、國有資產增值保值率與修訂后三年規劃值一致。
2.重大投資項目規劃問題
整改進展:已完成長期堅持
集團重點實驗室項目因抗震試驗臺為國外設備,因受疫情影響導致安裝工期延長,目前該項目已完成并交付使用。擬并購的潛山水電站項目,收購過程中發現存在投資風險,放棄并購。
五、關于部分會計信息的問題
整改進展:已完成長期堅持
已查明原因并完成整改,修訂完善了財務會計制度,制訂了預防措施。
六、關于風險防控的問題
1.市場及經營風險問題
整改進展:基本完成長期堅持
針對應收賬款問題。集團已完成2022年度債權清收統計,并完成債權專項考核,2023年按期跟蹤、督導、通報債權回收。
針對涉訴案件問題。2023年2月集團制定印發14個重點領域合規風險庫及3個專項指引,并對存在問題的涉訴案件進行追責問責。
針對海外項目問題,集團黨委調整海外業務方向,進行組織機構優化,全力妥善處理歷史遺留問題、化解在建項目風險,目前各項工作有序推進。
2.債務風險、經營性現金流問題
整改進展:已完成長期堅持
2022年底集團資產負債率較年初下降0.18個百分點,資產負債率穩中有降。2022年經營活動現金凈流量較同期有較大改善,償債能力進一步提升。
3.重大投資風險問題
整改進展:已完成長期堅持
集團承攬的PPP項目均為各類基礎設施建設項目,總體財務風險可控。
七、關于招標采購管理的問題
整改進展:已完成長期堅持
集團對145個問題項目進行排查,已對存在問題采購項目追責問責。自2023年2月起集團招采項目統一在平臺運行,限額以上項目已全部在平臺運行,增加了招標工作的透明度、可控度。
八、關于項目安全管理的問題
整改進展:已完成長期堅持
關于項目安全管理的問題,集團已對責任單位和責任人進行追責問責,并建立長效機制,嚴格執行安全生產管理規定,采取有效措施杜絕此類問題再次發生。
九、關于項目質量的問題
整改進展:已完成長期堅持
集團已對相關人員進行了追責問責,并組織開展了工程質量問題“大排查、大起底、大整改”專項活動,2022年11月印發了《 工程質量事故責任追究辦法》,明確采取有效措施減少損失,杜絕此類問題再次發生。
特此公告。
2023年12月11日
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